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尹起亮副院长主持召开院属公司财务工作会议

作者:财务科        发布时间:2014年09月24日

    8月4日下午,尹起亮副院长主持召开院属公司财务工作会议,专题研究上半年我院聘请的会计师事务所对院属公司开展的专项审计及内部审计问题的整改工作,公司负责人(代表)侯丰奎、蔚成良、付兆敏、常磊、王徽,财务科陈光科长、副科长姚军、戚林娜及相关财务人员参加。
    会上,陈光科长通报了两个事项:一是接上级通知,2015年国有资本经营预算工作开展在即,要求各相关单位做好准备工作;二是通报本次内部审计结果,并就审计问题与建议做重点说明。针对审计问题,陈科长要求财务要做好两个方面的工作:一是做好与公司各部门的沟通配合工作,找出问题的共性,积极研究讨论解决问题的最优方案,在遵守国家财税法律、法规、会计准则等基础上,合理进行税收筹划;二是要理清各项经济活动的来龙去脉,各公司组负责人做好与公司各部门汇报工作,形成会议纪要,做好账务处理依据。姚军、戚林娜同志分别就各分管公司的整体情况做了详细说明,并同时指出,针对审计问题与建议,财务及时向公司负责人汇报,在严格遵守国家财经法律、法规的前提下,最大限度维护公司及院整体利益。公司财务组相关人员分别就本次审计整改工作进行情况汇报。
    各公司负责人对本次审计工作及整改情况都发表了很好的意见及建议,并表示全力配合财务人员做好本项工作。
    最后,尹起亮副院长针对本次审计整改工作作了重要讲话。他首先阐述了内部审计与专项审计工作的重要性,通过本次内部审计调查、了解、评价、分析判断为领导决策出谋划策,促进院属公司的财务管理,提高院属公司的经济效益。他指出,内部审计通过参与项目、工程的清查,提出了项目管理的建议,对公司项目管理明确了方向。本次专项审计通过查错纠弊,为院属公司事业的平稳发展保驾护航。尹起亮副院长强调,各单位要充分认识内部审计的监督保护职能,各单位要根据审计问题与建议,认真落实审计问题,财务与公司进一步加强沟通配合,整理账务处理依据,将审计整改落到实处。确保院属公司的各项经济活动在合法、效益的轨道上运行,坚决抑制各种违法、违规形象的发生,保护我院及所属公司的利益。
    通过本次会议,将院属公司的内部审计整改工作切实落到实处,加强了院属公司的往来款项管理,规范财务核算工作,提高了院属公司的资金使用效益,为提高院属公司的经济效益奠定基础。